왕재섭소방본부장
소방본부장 왕재섭입니다. 존경하는 기획행정위원회 김양호 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 연일 계속되는 의정활동에도 불구하시고 도정발전과 도민의 복지증진을 위하여 애쓰시는 위원님 여러분의 노고에 존경과 감사를 드립니다. 제198회 기획행정위원회에서 소방본부 소관 중기지방재정계획 보고와 2009년도 제2회 추가경정예산안 및 2010년도 당초예산안을 제출하고 심의를 받게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 올해도 저희 강원소방은 위원님들의 각별한 관심과 애정으로 도민에게 더 가까이 다가갈 수 있었으며 특히 지난 11월 18일 행정사무감사를 통하여 좋은 의견과 대안 제시 등 지혜를 모아 주신 점에 대하여 거듭 감사의 인사를 드립니다. 앞으로도 위원님들의 고견은 소방행정 업무 전반에 적극 반영하여 강원소방이 보다 발전적이고 역동적으로 성장할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 아울러 금년에 계획했던 모든 업무는 남은 12월 한 달 동안 내실 있게 마무리되도록 배전의 노력을 다할 것을 약속드리며, 여러 위원님의 성원을 부탁드립니다. 먼저 소방본부 소관 중기지방재정계획에 대해 보고드리겠습니다. 중기지방재정계획은 지방재정법 제33조 및 지방재정법시행령 제45조에 근거하여 지방재정의 계획적 운용을 위한 방향 제시 및 국가계획과 연계, 여건 변동에 대처하고 매년 보완ㆍ발전해 나가는 5개년 연동화 계획으로써 합리적인 재정운용 계획을 수립하고 건전 재정을 확립하기 위하여 효율적인 재원 동원 및 배분 방향을 제시하는 데 그 필요성이 있다고 하겠습니다. 이번에 보고드리는 2009년부터 2013년까지의 중기지방재정계획은 국가재정운용계획 수립 연도인 2009년을 기준으로 2013년까지 5년간의 계획이며, 20억 이상 단위사업을 대상으로 2009년도는 수립 시점에서 전망한 최종예산안, 2010년도부터는 2009년도 최종예산안을 기준으로 성장ㆍ증가율을 반영한 전망치를 토대로 수립하였습니다. 또한 본 계획은 총괄부서인 기획관리실 주관으로 강원도재정운영위원회 구성ㆍ운영조례에 근거하여 구성된 지방재정계획 심의위원회 심의를 마치고 오늘 저희 소방본부 소관 사항을 위원님들께 보고드리게 되었습니다. 그럼 기 배부해 드린 중기지방재정계획 책자 173쪽 및 주요 사업 설명자료 1쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 계획은 재난ㆍ재해에 강하고 미래지향적인 소방력 운영을 위한 기반시설 및 장비 확충에 역점을 두고 2009부터 2013년까지 5년간 도 재정 규모와 투자가용 재원이 허용되는 범위 내에서 도 재정의 연평균 신장률을 고려하여 총 10개 사업 1,008억 7,200만 원을 투자할 계획입니다. 이 중 2009년은 143억 300만 원이 투자되었고, 2010년 205억 7,000만 원, 2011년 224억 9,200만 원, 2012년 229억 9,400만 원, 2013년은 205억 1,300만 원을 투자할 계획입니다. 다음은 단위사업별 추진계획을 설명드리겠습니다. 주요 사업 설명자료 2쪽입니다. 먼저 소방항공대 시설장비 보강사업은 대형헬기 교체와 보유헬기 안전관리를 위한 정비 및 예비 부품 구입, 항공 구조구급장비 보강 등을 통하여 항공 구조ㆍ구급 능력을 강화하고자 2009년부터 5년간 도비 106억 5,600만 원을 투자할 계획입니다. 설명자료 4쪽입니다. 119 구급체계 구축 사업은 급증하는 구급수요에 상응하는 119 서비스 체계를 강화하여 현장 응급처치 능력을 제고하고자 2009년부터 5년간 국ㆍ도비 총 133억 7,000만 원을 투자하여 구급차량과 구급장비, 구급기자재 등 5종 174점을 보강할 계획입니다. 설명자료 6쪽입니다. 119 구조ㆍ구급대 확충사업은 각종 재난발생 시 신속한 출동태세 구축과 인명구조 기능 강화를 위하여 개인 안전장비 및 첨단장비를 보강하는 사업으로 2009년부터 5년간 국ㆍ도비 총 76억 8,000만 원으로 개인 안전장비 등 45종 1,527점을 보강할 계획입니다. 설명자료 8쪽입니다. 소방청사 신ㆍ증축 사업은 2009년부터 5년간 19개소의 소방청사를 총 317억 원의 사업비를 투자하여 신ㆍ증축할 계획이며, 2009년부터 2011년까지 계속비 사업으로 추진하는 속초ㆍ횡성ㆍ평창ㆍ인제소방서 신ㆍ증축 사업은 소방청사 신ㆍ증축 사업과 별개의 단위사업으로 추진하기 때문에 별도 보고드리도록 하겠습니다. 설명자료 10쪽입니다. 소방 장비 보강사업은 신설관서 장비보강과 대형화되는 각종 재난에 대비한 첨단 장비 보강 및 노후장비 교체사업으로써 2009년부터 5년간 도비 138억 8,800만 원을 투자하여 신규 및 노후소방차량 163대를 교체 보강할 계획입니다. 설명자료 12쪽입니다. 속초소방서 청사 이전 신축사업은 건물 노후도가 심하고 상습 침수피해 등 어려움이 많았던 청사를 이전 신축한 사업으로 총 사업비 48억 8,100만 원을 투자하여 금년 11월 6일 마무리하였습니다. 설명자료 13쪽입니다. 횡성소방서 청사 증축사업은 소방서 신설 계획에 따라 2009년 16억 2,000만 원, 2010년 13억 8,000만 원 등 총 사업비 30억 원을 투자하여 계속비 사업으로 추진하고 있습니다. 설명자료 14쪽과 15쪽입니다. 평창소방서와 인제소방서 청사 신축사업도 소방서 신설 계획에 따라 소방서별로 2010년 27억 원, 2011년 23억 원, 총 사업비 50억 원을 투자하여 계속비 사업으로 추진할 계획입니다. 설명자료 16쪽입니다. 소방전용 통신망 확충사업은 119종합상황실의 장비 및 유ㆍ무선 통신망 보강, 도내 긴급 구조 지원 기관 간 일원화된 지휘 통신체계 구축 등 신속한 재난 대응을 위하여 2009년부터 2013년까지 5년간 도비 77억 500만 원을 투자하여 소방정보 통신장비 1,498점을 보강해 나갈 계획입니다. 이상과 같이 저희 소방본부 소관 중기지방재정계획을 간략히 보고드렸습니다만 보다 자세한 사항은 배부하여 드린 주요 사업 설명자료를 참고하여 주시기 바라며 향후 여건변동에 따른 수정ㆍ보완 사항들은 차기 연동화계획 수립 시 좀 더 내실 있는 계획으로 보완ㆍ발전시켜 나가도록 하겠습니다. 이상으로 소방본부 소관 2009년부터 2013년까지 중기지방재정계획 보고를 모두 마치겠습니다. 다음은 소방본부 소관 2009년도 제2회 추가경정 예산안 및 2010년도 당초예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 2009년도 제2회 추가경정 예산안입니다. 세입예산입니다. 배부하여 드린 2009년도 제2회 추가경정 세입ㆍ세출예산안 및 사업명세서 59쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 세입예산은 기정예산 대비 13억 8,924만 원이 증액된 70억 6,523만 원으로 증액된 세외수입은 소방헬기 매각대금과 가족수당 환수금입니다. 다음은 세출예산입니다. 배부하여 드린 2009년도 제2회 추가경정 세입ㆍ세출예산안 및 사업명세서 185쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 금년도 세출예산 규모는 1,155억 9,233만 원으로서 기정예산 1,159억 9,348만 원의 0.3%인 4억 114만 원이 감액되었습니다. 이를 세부적으로 설명드리면 소방행정과 예산은 925억 842만 원으로 기정예산 929억 957만 원보다 4억 114만 원이 감액계상 되었으며 감액된 시설비 및 부대비 5억 4,809만 원은 지난 11월 6일 사업을 마무리한 속초소방서 청사 이전 신축사업의 집행잔액이며, 증액된 공공운영비 1억 5,800만 원은 11개 소방서 소방청사 및 차량운영 부족예산을 계상하였습니다. 다음은 189쪽, 명시이월 사업에 대한 예산내역입니다. 금년 명시이월 사업은 2건에 10억 5,672만 원이며, 세부사업별로 보고드리면 자체사업으로 추진하는 신형헬기 정비공구 및 예비 부품 구입 사업 7,000만 원은 외자구매에 따른 납품 기간이 계약 후 360일로 장기 소요되며, 대관령안전센터 청사 신축사업 9억 8,672만 원은 진ㆍ출입로 경관녹지지역 해제 등 행정절차 이행으로 사업기간이 장기 소요되어 부득이하게 명시이월하게 되었습니다. 이상과 같이 금번 추가경정예산안은 소방청사 신축 사업비 집행잔액 정리와 소방 장비 관리 운영경비 등 부족한 공공운영비를 증액 계상하였습니다. 계속해서 2010년 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 예산의 총괄 규모를 개괄적으로 설명드리면 세입예산은 58억 273만 원으로 전년 33억 9,076만 원보다 24억 1,197만 원이 증액되었으며, 세출예산은 1,235억 4,203만 원으로 강원도 일반회계 예산의 4.26%에 해당되며, 전년 대비 147억 7,337만 원이 증액 계상되었습니다. 다음은 세입예산입니다. 배부하여 드린 2010년도 세입ㆍ세출예산안 및 사업명세서 45쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 세입예산 58억 273만 원 중 공유재산 매각수입금 2억 2,661만 원은 속초소방서 부지교환 차입금이며, 자치단체 간 부담금 31억 원은 평창소방서 청사 신축 25억 원과 춘천 효자안전센터 청사 이전신축 6억 원이며, 소방법 위반 과태료 8,000만 원, 국고보조금사업으로 추진하는 의무소방원 관리운영 1억 5,076만 원, 사회복무요원 관리운영 2억 8,722만 원, 119시민수상구조대 운영 4,537만 원이며, 응급 의료기금 사업으로 추진하는 119 구급체계 구축지원 사업 12억 3,320만 원과 119 구조장비 확충사업 6억 7,955만 원입니다. 소방본부 소관 세입예산이 전년도에 비해 24억 1,197만 원이 증액한 사유는 속초소방서 부지교환 차입금 2억 2,661만 원, 소방청사 신축사업 자치단체 간 부담금 14억 원, 국고보조금, 기금 등 지원사업 7억 8,534만 원이 증액되었기 때문입니다. 다음은 세출예산입니다. 배부하여 드린 2010년도 세입ㆍ세출예산안 및 사업명세서 269쪽 및 별도 배부하여 드린 유인물 5쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 2010년 세출예산안의 규모는 1,235억 4,203만 원으로 정책사업비가 302억 2,803만 원으로 24.47%, 행정운영 경비가 933억 1,399만 원으로 75.53%의 비율로 구성되었습니다. 이를 부서별로 구분하여 설명드리겠습니다. 271쪽, 소방행정과 예산은 1,001억 756만 원으로 전년예산 908억 7,571만 원보다 92억 3,185만 원이 증액 계상되었습니다. 단위사업 소방청사ㆍ장비 현대화 편성 예산은 69억 1,830만 원으로 이 중 횡성소방서 청사 증축 예산 24억 2,970만 원은 횡성소방서 청사 증축 계속비사업 13억 3,000만 원, 횡성소방서 증축부지 교환차액 9억 1,970만 원, 횡성안전센터 임시운영이전공사 3,000만 원, 횡성소방서 증축 사무실집기 구입 4,000만 원, 횡성소방서 호흡보호정비실 운영 장비 구입 6,000만 원, 사무실 집기구입 등 자산취득비 1억 원을 편성하였습니다. 평창소방서 청사 신축 예산 27억 원과 인제소방서 청사 신축 설계비 2억 원을 신규 편성하였으며, 272쪽 상단, 직원 대기실 환경개선사업 시설비와 자산취득비를 각 4,000만 원 편성하였고, 소방 장비 보강 예산은 15억 860만 원으로 전년 대비 5억 원이 감액 계상되었습니다. 272쪽 중단, 긴급 대응 체제 기반조성 단위사업 편성예산은 16억 2,412만 원으로 전년 예산보다 1,804만 원이 증액 계상되었으며, 현장 활동 대응 능력 배양 예산 3억 565만 원은 일반운영비 1억 7,680만 원, 여비 5,555만 원, 업무추진비 2,300만 원, 일반보상금 3,760만 원, 포상금 1,270만 원을 편성하였고, 273쪽 중단의 소방전용 통신망 확충 예산 10억 47만 원은 긴급구조시스템 유지 관리 등 일반운영비 7억 647만 원, 국내여비 800만 원, 노후 소방정보 통신장비 교체 등 자산취득비 2억 8,600만 원을 계상하였습니다. 274쪽 중단, 국고보조사업인 의무소방원 관리 운영 예산 1억 1,661만 원은 일반운영비 1억 1,350만 원, 국내여비 311만 원이며, 사회복무요원 관리운영 예산 2억 137만 원은 일반운영비 1억 5,502만 원, 국내여비 4,635만 원을 편성하였습니다. 275쪽 상단, 소방교육훈련 전문화 예산은 10억 2,290만 원으로 전년 대비 3억 9,601만 원이 증액 계상되었으며, 소방 기본ㆍ전문교육 추진 예산 4억 3,720만 원은 일반운영비 5,269만 원, 국내여비 3억 1,651만 원과 국제화여비 6,800만 원을 편성하였습니다. 강원소방학교 운영예산 5억 8,570만 원은 일반운영비 3억 3,500만 원, 국내여비 2,000만 원, 교육훈련용 재료 구입비 1,070만 원, 강원소방학교 홈페이지 제작 1,000만 원, 화재진압 훈련용 무선기지국 설치 500만 원, 교육훈련용 장비구입 등 자산취득비 2억 500만 원을 신규 편성하였습니다. 277쪽 상단, 소방행정과 정책사업 중 행정 운영 경비 편성예산은 905억 4,224만 원으로 전년 예산보다 78억 9,309만 원이 증액 계상되었습니다. 세부사업인 공무원 인건비지원 예산은 903억 6,882만 원으로 이 중 인건비가 824억 9,766만 원으로 기본급 438억 343만 원, 수당 209억 1,139만 원, 정액급식비 29억 1,876만 원, 교통보조비 28억 1,592만 원, 명절휴가비 40억 4,339만 원, 가계지원비 67억 5,246만 원, 연가보상비 12억 3,548만 원, 기타직 보수 1,680만 원을 편성하였습니다. 279쪽 상단, 업무추진비 3,882만 원은 기관운영 업무추진비 1,100만 원, 정원가산 업무추진비 934만 원, 부서운영 업무추진비 1,848만 원이며, 직무수행경비 78억 3,234만 원은 직책급 업무추진비 2억 40만 원, 직급보조비 29억 2,734만 원, 특정업무수행 활동비 47억 460만 원을 계상하였습니다. 280쪽 상단, 의무소방원 인건비 지원예산 3,414만 원은 의무소방원 봉급 2,996만 원과 부서운영 업무추진비 418만 원을 편성하였으며, 사회복무요원 인건비 지원예산 8,584만 원은 사회복무요원 봉급 8,184만 원과 부서운영 업무추진비 400만 원을 계상하였습니다. 행정 운영 경비 중 기본경비 예산 5,342만 원은 일반운영비 4,094만 원, 국내여비 1,248만 원을 편성하였습니다. 282쪽입니다. 방호구조과 예산은 64억 1,081만 원으로 전년예산 49억 1,301만 원보다 14억 9,779만 원이 증액 계상되었습니다. 구조ㆍ구급대 시설장비 확충 예산은 43억 9,950만 원으로 전년 대비 16억 6,530만 원이 증액 계상되었으며, 이 중 119 구조ㆍ구급대 시설장비 보강 예산 2,400만 원은 국내여비 400만 원과 응급처치용품 구입 사업 등 자산취득비 2,000만 원을 편성하였습니다. 소방항공대 시설장비 보강예산 5억 5,000만 원은 소방헬기 외주정비사업 등 시설비 2억 5,000만 원과 소방헬기 예비 부품 구입 사업 자산취득비 3억 원을 편성하였습니다. 119 구급 체계 구축 예산 24억 6,640만 원은 의료 지도 체계 구축 사업 일반보상금 8,640만 원, 구급차 구입 외 2개 사업 자산취득비 23억 8,000만 원이며, 119구조ㆍ구급대 확충 예산 13억 5,910만 원은 구조공작차 구입 외 7개 사업 예산으로 편성하였습니다. 283쪽 하단, 긴급 대응 능력 강화 단위사업 편성예산은 17억 5,233만 원으로 전년 예산보다 1억 5,197만 원이 증액 계상되었으며 현장 소방 활동 대응능력 강화 예산 14억 8,793만 원은 일반운영비 10억 9,674만 원, 국내여비 1억 4,369만 원, 일반보상금 800만 원, 포상금 450만 원, 내수면 수난사고예방 안내표지판 설치 시설비 2,500만 원, 현장 활동 개인 안전장구 교체 외 3개 사업 자산취득비 2억 1,000만 원을 계상하였습니다. 284쪽 하단, 의용소방대 운영활성화 예산 1억 7,339만 원은 여성의용소방대 응급처치 경연대회 행사운영비 2,190만 원과 재래시장 야간근무자 급식비 지원 등 의용소방대 지원경비 1억 5,149만 원을 편성하였으며, 2010년 대구세계소방관경기대회 참가 예산 9,100만 원은 일반운영비 582만 원, 일반보상금 8,518만 원을 편성하였습니다. 285쪽 중단, 안전문화생활정착 단위사업 편성예산은 1억 2,366만 원으로 전년예산보다 3억 2,295만 원이 감액 계상되었습니다. 어린이 소방안전문화 조성예산 2,845만 원은 강원도 119소방동요경연대회 등 행사운영비 1,000만 원, 전국 119소방동요경연대회 참가 등 국내여비 675만 원, 강원도 119소방동요경연대회 축하공연 외 3개 사업 일반보상금 1,170만 원을 계상하였고, 도민중심 소방안전 예방활동예산 3,040만 원은 강원소방 홍보물품 제작비 2,100만 원, 119 시민기마순찰대 운영 외 3개 사업 일반보상금, 940만 원을 편성하였습니다. 119 시민수상구조대 운영예산 6,481만 원은 인명구조요원에 대한 급식비 및 교통비입니다. 286쪽 중단, 방호구조과 행정운영 기본경비는 1억 3,531만 원으로 전년예산보다 348만 원이 증액 편성되었습니다. 부서운영 기본경비 1억 3,227만 원은 일반운영비 1억 406만 원, 국내여비 2,620만 원, 자산취득비 200만 원이며, 당직실 운영비 304만 원은 항공대 대기실 운영에 따른 필수경비입니다. 이어서 일선 소방서 세출예산입니다. 소방서 예산은 소방본부 전체 예산 중 13.78%를 차지하는 170억 2,365만 원으로 2010년도 예산편성 운영 및 기금운용계획 지침에 정한 기준단가를 적용하였으며, 가능한 일률적으로 표준화하여 계상하였습니다. 따라서 각 소방서별 예산액의 차이는 관서별 인원과 보유 장비 소방청사, 의용소방대원 수, 소방대상물과 화재ㆍ구조ㆍ구급 수요 등의 차이에 따른 편차임을 이해해 주시기 바랍니다. 먼저 11개 소방서에 편성된 주요 증액예산 내용은 춘천소방서 효자안전센터 신축 12억 원, 원주소방서 학성안전센터 증축 3억 원, 각 소방서별 의용소방대 지원경비와 소방복 개선에 따른 피복구입비 등이며, 주요 감액예산 내용은 2009년 사업으로 기 추진 중인 영월소방서 대관령안전센터 청사 신축사업비 14억 원입니다. 위원님들께서 양해하여 주신다면 소방서 예산은 총 예산액 변동을 중심으로 설명 드리도록 하겠습니다. 287쪽, 춘천소방서 예산입니다. 예산총액 32억 6,545만 원으로 전년도 당초예산 대비 17억 3,528만 원이 증액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 29억 5,922만 원과 290쪽 중단, 행정운영경비 3억 623만 원으로 편성되었습니다. 292쪽, 원주소방서 예산은 예산총액 22억 9,044만 원으로 전년도 당초예산 대비 7억 2,273만 원이 증액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 19억 6,381만 원과 295쪽 중단, 행정 운영 경비 3억 2,663만 원으로 편성되었고 297쪽, 강릉소방서 예산은 예산총액 13억 7,782만 원으로 전년도 당초예산 대비 3억 4,046만 원이 증액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 11억 2,326만 원과 300쪽 중단, 행정운영경비 2억 5,456만 원으로 편성되었습니다. 302쪽, 동해소방서 예산은 예산총액 8억 2,786만 원으로 전년도 당초예산 대비 1억 2,989만 원이 증액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 6억 3,270만 원과 305쪽 중단, 행정운영경비 1억 9,516만 원이 편성되었으며 307쪽, 태백소방서 예산은 예산총액 8억 1,965만 원으로 전년도 당초예산 대비 1억 2,924만 원이 증액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 6억 3,171만 원과 310쪽 중단, 행정운영경비 1억 8,794만 원으로 편성되었습니다. 312쪽, 속초소방서 예산은 예산총액 15억 9,838만 원으로 전년도 당초예산 대비 4억 41만 원이 증액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 13억 2,060만 원과 315쪽 중단, 행정운영경비 2억 7,777만 원으로 편성되었으며, 317쪽, 삼척소방서 예산은 예산총액 12억 8,853만 원으로 전년도 당초예산 대비 3억 2,779만 원이 증액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 10억 6,902만 원과, 320쪽 중단, 행정운영경비 2억 1,950만 원으로 편성되었습니다. 322쪽, 홍천소방서 예산은 예산총액 16억 2,526만 원으로 전년도 당초예산 대비 5억 34만 원이 증액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 13억 8,446만 원과 325쪽 중단, 행정운영경비 2억 4,080만 원으로 편성되었고, 327쪽, 영월소방서 예산은 예산총액 17억 8,538만 원으로 전년도 당초예산 대비 8억 2,863만 원이 감액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 15억 3,714만 원과, 330쪽 중단, 행정운영경비 2억 4,824만 원으로 편성되었습니다. 332쪽, 철원소방서 예산은 예산총액 10억 3,269만 원으로 전년도 당초예산 대비 2억 6,861만 원이 증액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 8억 5,009만 원과 335쪽 중단, 행정운영경비 1억 8,259만 원으로 편성되었으며, 337쪽, 정선소방서 예산은 예산총액은 11억 1,214만 원으로 전년도 당초예산 대비 3억 1,757만 원이 증액 편성되어 재난예방ㆍ대응 소방력 운영 9억 1,515만 원과 340쪽 중단, 행정운영경비 1억 9,698만 원으로 편성되었습니다. 다음은 345쪽, 계속비 사업입니다. 평창소방서 청사 신축사업과 관련한 사업비로 총 사업비 50억 원 중 2010년 당초예산에 27억 원을 편성하였고, 나머지 23억 원은 2011년도 예산에 편성할 계획입니다. 이상과 같이 소방본부 소관 2009년도 제2회 추가경정예산안과 2010년도 당초예산안에 대한 개략적인 설명을 드렸습니다만 자세한 내용은 2009년 제2회 추가경정예산안 및 사업명세서 2010년 세입ㆍ세출예산안 및 사업명세서와 별도 배부해드린 요약서를 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 존경하는 김양호 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 이번 회기에 상정한 추가경정예산안은 소방청사 신축 예산의 집행잔액 정리와 현장 소방 활동 필수예산 부족분을 증액 계상하였고, 2010년도 당초예산안은 예산낭비 요인을 사전에 차단하여 생산적이고 능률적인 예산편성이 되도록 노력하였으며, 현장소방 활동을 강화하기 위한 소방청사 신ㆍ증축, 노후소방차 교체, 소방 긴급구조 대응능력 강화를 위한 구조구급장비 보강 등 도민의 안전과 직결되는 분야에 중점 편성하였음을 감안하여 본 예산안을 원안과 같이 심의 의결하여 주시기를 부탁드립니다. 아울러 오늘 예산 심의를 통하여 위원님들께서 지적해 주시는 사항에 대하여는 앞으로 예산운영에 적극 반영하여 삶의 질 일등 도 실현에 최선의 노력을 다할 것을 다짐하면서 이상으로 2009년도 제2회 추가경정예산안과 2010년도 당초예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.