손강민사회환경국장
사회환경국장 손강민입니다. 사회환경국 소관 2002년도예산안 제안설명을 하겠습니다. 편의상 페이지 순서대로 설명 드리겠습니다. 293페이지, 환경보호가 되겠습니다. 환경보호가 40억원이 되겠습니다. 증액이 23억9,000만원이 되었는데 이 관계는 남강 친 자연형 하천조성 사업이 작년에는 10억원이 계상되었는데 내년에는 30억원이 계상되었습니다. 그에 따른 증액편성으로 20억원이 늘어났습니다. 경상예산이 3억4,900만원, 다음 294페이지입니다. 인건비입니다. 295페이지도 인건비가 되겠습니다. 296페이지 중간에 경상적경비입니다. 1억6,800만원이 되겠습니다. 일반운영비로써 전년도에 비해서 1,800만원이 늘었습니다. 이 관계는 환경백서를 2년마다 한번 씩 하게 되는데 그 관계와 일반사무비가 물가 상승에 의해서 조금씩 늘었습니다. 다음 298페이지입니다. 여비, 업무추진비, 재료비, 299페이지 일반보상금이 2,200만원으로써 이 관계는 행사실비보상금과 기타보상금으로 구분되어 있습니다. 300페이지입니다. 포상금이 340만원으로써 전년과 동일한 예산으로 편성했습니다. 사업예산으로써 3,600만원, 작년보다 9억9,900만원이 줄어들었습니다. 이 관계는 남강 친 자연형 조성사업 예산이 내년도에는 수질보전으로 세항이 바뀌었기 때문에 세항 조정으로 인한 감이 되겠습니다. 다음 재료비는 120만원, 이 관계는 야생 조수보호구 간판 제작비가 되겠습니다. 국비보조사업입니다. 그 밑에 자체사업은 3,500만원으로 작년과 동일하게 푸른 진주 시민위원회 환경보전 활동경비가 되겠습니다. 다음 301페이지 대기보전입니다. 5,700만원으로써 경상적경비에 일반운영비가 4,800만원, 이 관계도 110만원이 늘어났는데 전년과 동일한 수준으로써 일반운영비 등 이 계상되었습니다. 302페이지 재료비는 900만원으로써 작년과 동일한 수준으로 계상되었습니다. 303페이지 수질보존입니다. 31억4,200만원으로써 29억8,800만원이 늘어났습니다. 이 관계가 조금 전에 말씀드린 남강 친 자연형 조성사업 사업비 증가가 되겠습니다. 경상적경비 일반운영비가 9,300만원으로써 100만원 정도가 줄어들었습니다. 304페이지 이 내용도 일반운영비에 대한 산출기초가 되겠습니다. 305페이지도 마찬가지입니다. 307페이지 재료비가 1,100만원으로써 작년 과 같은 수준으로 편성되었습니다. 일반보상금은 3,500만원으로써 1,800만원이 늘었는데 이 관계는 공익근무요원이 6명이 증가되었습니다. 그 인건비가 증가되었습니다. 308페이지, 행사실비보상금도 350만원, 그 다음에 사업예산으로써는 30억원이 계상되었습니다. 이 관계는 증액이 29억원이 되었는데 조금 전에 앞에서 감해진 남강 친 자연형 조성사업 29억원이 증가되었습니다. 다음은 309페이지 자체사업입니다. 1150만원, 자산취득비 진양호 상수원 불법어로행위 단속용 쌍안경 구입을 위해서 예산 계상했습니다. 특히 야간에는 멀리 있는 것이 식별이 안되기 때문에 투시경을 구입해서 단속할 사항입니다. 309페이지 오수관리입니다. 4억8,600만원입니다. 3억4,800만원이 증액되었는데 내년도에 축산폐수처리장 국비 신청해 놓은 그 사업비가 증액된 내용이 되겠습니다. 경상적경비는 2,900만원으로써 일반운영비가 2,900만원으로 작년과 동일한 수준으로 편성되었습니다. 310페이지 사업예산은 4억5,700만원입니다. 민간이전사업비가 3,700만원으로써 매년 계상되는 것입니다. 이것은 공중화장실 17개소를 위탁 관리하고 있습니다. 그 밑에 시설비 및 부대비 3억9,800만원이 조금 전에 말씀드린 축산폐수처리시설 설치비가 내년도 타당성 조사 및 기본설계비가 되겠습니다. 이것은 양여금 사업으로써 추진되겠습니다. 전체 계획된 사업비는 106억원인데 이 내용도 양여금을 받아서 하는 사업이 되겠습니다. 다음은 자체사업으로 2,200만원입니다. 연구개발비가 700만원으로 분뇨수집 운반 및 정화조 청소 원가분석을 내년에 하려고 합니다. 이 관계도 미개발 지구의 경우는 재래식 화장실이 많이 있는데 가격에 분쟁이 발생하고 있기 때문에 시에서 원가분석을 해서 업소에 대한 단속을 하기 위해서 계상했습니다. 그 다음 시설비는 공중화장실 개. 보수 1,500만원이 되겠습니다. 이상으로 환경보호과 소관은 마치고 다음 청소과 소관에 대해서 제안설명 드리겠습니다. 311페이지입니다. 청소관리가 99억원이 되겠습니다. 작년에 비해서 16억원이 늘어났습니다. 이 관계는 내년도에 국비가 불투명합니다만 음식물 쓰레기 처리 시설이 증액되었기 때문에 16억원이 늘어났습니다. 다음 청소관리 42억원입니다. 17억원이 감이 되었는데 초전동 쓰레기 이전 공사비 18억원이 금년도에 계상되어 감이 되었고 올해 없던 것이 늘어난 것은 평거 지구 가로청소 위탁이 2억원이 늘어났습니다. 그렇게 되니까 17억원 정도가 감이 되었습니다. 다음 312페이지 인건비입니다. 314페이지, 경상적경비가 7억6,000만원입니다. 작년 보다 2,100만원이 감이 되었습니다. 일반운영비가 2억5,200만원으로써 작년 보다 5,700만원이 감이 되었습니다. 다음 316페이지부터 317페이지까지 산출기초가 되겠습니다. 317페이지 여비입니다. 318페이지 업무추진비, 318페이지 밑에 재료비가 4억4,200만원으로써 5,200만원이 증액되었습니다. 이 관계는 조달청으로부터 쓰레기 봉투제작에 따른 단가인상이 되었기 때문에 인상 부분에 대한 증액이 되겠습니다. 319페이지 일반보상금은 1,400만원으로써 1,100만원이 줄었는데 공익근무요원이 5명에서 2명으로 줄었습니다. 밑에 행사실비보상금과 기타보상금이 있습니다. 다음 320페이지 사업예산은 8억원이 되겠습니다. 15억원이 줄어들었는데 조금 전에 말씀드린 초전 쓰레기 매립장 이전공사 보조사업비가 줄어들었기 때문에 그렇습니다. 다음 자체사업은 8억원으로써 민간위탁금이 마대용 쓰레기 수집운반 대행수수료와 가로청소 대행사업비 7억6,900만원 그 두 가지가 되겠습니다. 다음 폐기물관리가 5억1,500만원으로써 작년 수준으로 계상되었습니다. 조금 줄었습니다. 경상적경비가 1,500만원으로 일반운영비가990만원으로써 일반수용비와 임차료 등이 되겠습니다. 다음 321페이지, 일반보상금 중에 행사실비보상금으로써 540만원이 되겠습니다. 작년 수준이 되겠습니다. 사업비는 5억원이 되겠습니다. 총 사업비가 23억원으로써 쓰레기 매립장 입구의 산을 매입할 계획으로 추진하고 있습니다. 금년도에 토지를 매입한 것이 10억원이 되겠습니다. 내년도에 5억원을 하고 2003년에 3억원을 할 계획으로 추진하고 있습니다. 그것이 되면 쓰레기 매립장 내의 쓰레기를 재배치 할 계획으로 추진하고 있습니다. 다음 321페이지 자원재활용이 28억원이 되겠습니다. 경상적경비가 3억원입니다. 다음 322페이지입니다. 일반운영비가 2,700만원으로써 이 관계는 과목이 변경이 되었습니다. 간이소각장 운영비용이 작년까지는 본청 청소과에서 하다가 폐기물처리사업소에서 하는 것이 옳다는 판단이 되었기 때문에 그에 따른 운영비가 내동 폐기물처리사업소로 변경이 되었습니다. 그래서 2,000만원이 줄어들었습니다. 323페이지, 재료비 8,000만원은 작년 수준으로 계상되었습니다. 일반보상금 1억9,200만원도 기타보상금으로써 작년 수준으로 편성되었습니다. 포상금도 작년 수준이 되겠습니다. 324페이지 사업비는 25억원으로써 음식물쓰레기 처리시설 23억원, 그에 따른 원가계산 설계가 나오면 원가가 제대로 되었는지 분석하는 원가 계상 경비가 1,400만원 해서 합해서 23억9,30만원이 되겠습니다. 자산취득비는 1억2,300만원으로써 음식물쓰레기 처리시설에 따라 음식물쓰레기 전용수집 운반 차량 구입비 네 대가 되겠습니다. 국. 도비 같이 계상되어 있습니다. 325페이지, 자체사업으로 5,700만원이 되겠습니다. 이것은 폐비닐 간이집하장 휀스 설치에 2,700만원이 되겠습니다. 주로 농촌 지역에 해당되겠습니다. 그 밑에 3,000만원 자산취득비는 PET병 압축기가 제대로 작동이 안되기 때문에 기계를 구입하려고 하는 것입니다. 다음은 일반폐기물 관리입니다. 22억원이 되겠습니다. 작년보다 8억원이 늘어났는데 이 관계는 내동 쓰레기 매립장 내에 1차적으로 끝이 나고 2차 쓰레기를 매립하려고 하니까 시트부설과 암반절취 공사비가 추가로 계상되기 때문에 8억원이 늘어났습니다. 그리고 불도저가 내구연한이 끝나서 상당히 수리비가 많이 들고 사용이 곤란하기 때문에 구입하려는 것입니다. 밑에 인건비입니다. 다음 326페이지 수당, 327페이지부터 331페이지까지는 인건비가 되겠습니다. 332페이지 일반운영비입니다. 3억1,400만원으로써 8,500만원이 늘어났습니다. 이 관계는 쓰레기 매립장 주변 주민들의 환경에 대한 욕구가 날로 높아지고 있습니다. 전에는 냄새가 나도 넘어갔는데 지금은 참지 못하고 강한 반발을 하기 때문에 운영비가 늘어나고 있습니다. 335페이지, 여비, 업무추진비입니다. 337페이지 재료비입니다. 재료비는 1억6,000만원으로써 2,100만원이 늘어 났는데 이 관계는 불도저 운전수가 금년에 사고로 사망을 했습니다 현재 일용인부를 사용하고 있는데 내년도에도 일용인부로써 운전수를 대체를 해야 될 입장에 있습니다. 그래서 불도저 인부임이 2,100만원이 늘어났습니다. 338페이지 산출기초가 되겠습니다. 그 밑에 일시사역인부가 2,600만원, 339페이지입니다. 일반보상금 1,000만원은 매년 주민 대표에 대해서 타 매립장 선진지 견학을 실시하고 있습니다. 밑에 기타보상금도 매립장 인근지역 각종 행사에 필요한 경비가 되겠습니다. 사업예산은 10억원으로써 6억원이 늘어났습니다. 이 관계는 조금 전에 말씀드린 바와 같이 시설비가 증액되겠습니다. 매립장 조성공사에 시트부설 및 암반절취 용역 매립장 시설물 유지보수비가 되겠습니다. 다음 340페이지입니다. 자산취득비는 3억원입니다. 조금 전에 말씀드린 불도저가 3억원이고 기타 경운기, 컨테이너 등의 장비를 구입할 생각입니다. 다음 예비비가 5,900만원으로써 출연금이 되겠습니다. 매립장 주변지역 주민 지원기금이 되겠습니다. 이상으로 청소과 소관과 일반폐기물관리사업소 소관을 마치겠습니다. 다음은 342페이지 사회위생과 소관이 되겠습니다. 사회보장비가 384억원이 되겠습니다. 작년보다 11억원이 늘어났는데 이것은 사회위생, 가정복지 등 관에 대한 증감에 따라서 다른데 밑에 사회위생은 237억원으로써 작년보다 11억원이 줄었습니다. 이 관계는 사회복지에서 41억원이 줄었고 증액된 것이 국민기초생활 보장에 따른 지급액이 30억원이 늘어났습니다. 그 증감을 가감하니까 11억원이 감이 되었습니다. 사회복지에도 60억원인데 40억원이 감이 되었습니다. 작년보다 감이 된 것은 작년에 계상 되었던 장애인복지관 건립 20억원, 충혼탑 15억원, 화장장 37억원이 내년에는 돈이 없어지고 화장장 건립비가 추가로 18억원이 늘어났습니다. 가감을 시키니까 40억원이 감이 되는 것으로 되었습니다. 343페이지 일반운영비는 3,800만원으로써 작년 수준이 되겠습니다. 행사지원비도 마찬가지입니다. 그 다음 여비입니다. 다음 344페이지 업무추진비입니다. 다음 일반보상금 6,400만원으로써 사회보장적수혜금과 행사실비보상금, 기타보상금이 되겠습니다. 다음 345페이지 사업예산으로써 58억9,600만원이 되겠습니다. 이 관계도 41억원이 줄었는데 조금 전에 말씀드린 그 내용이 되겠습니다. 보조사업으로써 일반보상금이 10억원, 이 관계는 국. 도비보조사업으로써 사회보장적수혜금, 장애인 수당, 장애인 의료비, 장애자녀 학비지원 등으로써 국. 도비 보조내시에 따라서 계상을 해 놓았습니다. 346페이지도 마찬가지입니다. 다음 민간이전입니다. 이 관계도 국. 도비 보조사업 내시에 따라서 편성이 되었습니다. 사회단체보조금으로써 복지관운영과 각종 복지시설 운영비 등이 되겠습니다. 347페이지는 내역입니다. 348페이지입니다. 시설비는 20억원으로써 작년 보다 50억원이 줄었습니다. 이 관계도 조금 전에 말씀드린 장애인 복지관 20억원, 화장장 37억원, 충혼탑 15억원이 계상되었던 것이 내년에는 계상이 안되기 때문에 줄었습니다. 내년에 시설비 계상 된 것은 18억원으로써 화장장 및 납골당 건립 총 사업비는 73억원인데 내년에 완공이 되기 때문에 국. 도비를받아서 전액 계상되었습니다. 그 다음에 민간자본이전은 17억원으로써 민간자본보조가 1억5,400만원 이 관계는 복지관 소각장 건립과 사회복지관 장비구입, 그 다음에 349페이지에 가족 납골묘 설치 등이 되겠습니다. 민간대행사업비는 15억원으로써 장애인복지회관 건립이 되겠습니다. LG에서 16억원을 투자하기 때문에 LG에 민간대행사업을 할 계획으로 추진하고 있습니다. 총 복지회관 건립 사업비는 42억원이 되겠습니다. 42억원 중에서 국비가 33억원 도비가 12억원, 시비가 6억원, LG에서 16억원 해서 총 42억원으로써 건축할 계획으로 추진하고 있습니다. 다음 자체사업으로써 2억3,700만원입니다. 이 관계도 사회단체보조금으로써 예산 편성 지침에 의해서 편성했습니다. 350페이지도 산출기초가 되겠습니다. 351페이지, 민간위탁금 1,000만원은 화장장의 적자 부분에 대한 지원이 되겠습니다. 다음 생활보호가 되겠습니다. 160억원으로써 작년보다 29억원이 늘어났습니다. 이 관계는 기초생활 보호자 금액이 늘어났기 때문에 증액되었습니다. 다음은 352페이지, 일반운영비는 1,200만원으로써 작년 수준으로 편성되었습니다. 다음 사업예산으로 15억원, 18억원이 증액되었는데 조금 전에 말씀드린 국민 기초생활 보장비가 증액되었습니다. 일반보상금이 14억원으로써 국민기초생활 수급자 생계급여 등 국민기초생활 보장자에 대한 지원이 되겠습니다. 국. 도비가 되겠습니다. 그 밑에 민간이전은 2억3,900만원으로써 이관계도 사회단체보조금으로써 국비보조 내시에 의해서 그렇습니다. 354페이지 민간자본이전도 국민기초생활 수급자에 대한 주거환경개선 사업으로써 도비로써 편성되었습니다. 예비비가 10억원입니다. 이 관계는 의료보호기금조성 특별회계 전출금 10억원이 되겠습니다. 이 관계도 국비에 따라서 시비 6%가 부담되는 금액이 되겠습니다. 다음 위생민원 800만원으로써 일반운영비가790만원입니다. 이것은 일반운영비와 공공요금 및 제세 작년 수준이 되겠습니다. 보상금도 마찬가지입니다. 다음 위생지도입니다. 밑에 경상적경비가 1,300만원으로써 일반운영비가 980만원이 되겠습니다. 작년 수준으로 편성되었습니다. 다음에 기타보상금도 마찬가지입니다. 사회위생과 소관은 이상으로 마치고 다음은 종합복지관 운영이 되겠습니다. 이 관계는 현재 예산서가 잘못 되었는데 종합복지관 운영 예산 총액이 총 11억7,768만7,000원이 되겠습니다. 감이 9,000만원이 되는데 이 관계는 작년도 오수처리 시설에 있던 시설비가 감해졌기 때문에 감이 되었습니다. 그 외는 작년 수준으로 예산 편성이 되었습니다. 잘못 된 계수가 수정예산에 바로 되어 있습니다. 인쇄가 잘못 되었습니다. 357페이지부터 360페이지까지는 인건비가 되겠습니다. 360페이지 경상적경비가 4억2,000만원으로써 일반운영비가 2억1,000만원이 되겠습니다. 이 관계도 작년 수준으로써 물가 인상정도를 감안해서 증액되었습니다. 362페이지까지는 산출기초가 되겠습니다. 363페이지 여비입니다. 364페이지 업무추진비, 복리후생비 365페이지입니다. 재료비가 396만원으로써 파크 골프장 잡초제거에 따른 인부가 되겠습니다. 일반보상금은 2,200만원, 행사실비보상금과 기타보상금이 2,200만원이 되겠습니다. 민간이전 96만원입니다. 의료용품구입이 되겠습니다. 다음은 사업예산으로 3억1,600만원이 되겠습니다. 그 중에 보조사업으로 일반운영비가 700만원으로 되겠습니다. 367페이지 일반보상금이 7,500만원입니다. 이 내용도 사회보장적수혜금으로써 재가복지 요 보호대상 노인위문품 구입 등 국비지원 사업으로써 보조 내시에 따라서 계상했습니다. 368페이지가 되겠습니다. 행사실비보상금이 440만원, 기타보상금이 440만원이 되겠습니다. 민간이전 1억원이 되겠습니다. 민간경상보조로써 여성노인모임활동 재료비입니다. 여성경로당에 따른 재료비 지원이 되겠습니다. 도비사업으로써 추진하고 있습니다. 민간위탁금 1억원입니다. 이것은 종합복지관 민간위탁에 따른 위탁금이 되겠습니다. 다음 369페이지 자체사업은 1억2,600만원으로써 민간이전이 1억원, 종합사회복지관의 상락원 민간위탁이 되겠습니다. 시설비는 분관 목욕탕 시설 개선이 700만원, 분관 1층 현관 천장 교체가 500만원이 되겠습니다. 자산취득비는 분관에 대한 재산인 전기식기소독 보관고 구입과 가스밥솥 외 7종 구입, 에어컨 구입이 되겠습니다. 이상으로 종합사회복지관 소관에 대한 제안설명을 마치고 다음은 가정복지과 소관이 되겠습니다. 가정복지가 146억원이 되겠습니다. 22억원이 증액되었습니다. 노인복지에 69억원으로써 19억원이 증액되었는데 노인교통수당이 내년도에는 17억원으로 금년보다 14억원이 늘어났습니다. 그리고 문산 전문요양원 운영비가 내년에는 4개월 분해서 20억원이 늘어났습니다. 경상적경비는 1억1,800만원입니다. 여기에는 일반운영비와 행사지원비가 계상 되었습니다. 여비, 업무추진비가 있습니다. 일반보상금은 1,900만원으로써 행사실비보상금과 기타보상금으로 편성되었습니다. 372페이지 민간이전으로써 3,600만원이 되겠습니다. 이 관계도 민간에 대한 경상보조로써 노인학교와 노인대학, 노인 의료시설에 보조하는 예산이 되겠습니다. 다음 사업예산은 68억원으로써 이 중에서 일반보상금이 44억원으로 20억원이 증가되었습니다. 사회보장적수혜금으로써 경로연금지원, 그 다음에 노인건강진단, 경로당 운영 등에 국. 도비 사업이 되겠습니다. 373페이지 민간이전 17억원으로써 7억5,000만원이 늘어났습니다. 이 관계는 노인전문요양원이 내년부터는 금년보다 4개월 분이 더 계상되었기 때문에 늘어났습니다. 그 밑에 사회단체보조금은 국. 도비 사업으로써 보조내시에 의해서 편성 된 것입니다. 374페이지도 산출기초가 국. 도비 사업이 되겠습니다. 375페이지, 민간위탁금이 3,900만원 이것은 탁노소 운영비 지원이 되겠습니다. 탁노소 3개소에 대한 운영비 지원으로써 도비사업이 되겠습니다. 다음 자체사업으로써 5억9,980만원 민간이전에 6,400만원으로써 이 관계는 정액보조입니다. 예산편성 지침에 의한 노인회 정액보조와 민간행사보조 위탁으로 노인의 날 행사비 지원과 노인건강증진 프로그램 운영에 따른 예산이 되겠습니다. 다음 376페이지입니다. 시설비는 경로당 개. 보수가 5,000만원, 지수면 복지회관 개. 보수가 3,500만원입니다. 지수면 복지회관 개. 보수는 '92년도에 했는데 시설이 낡아서 기름을 떼니까 유류대가 많이 소요되고 있습니다. 그래서 기름 값을 절감하기 위해서 심야 전기로 대체를 하고 낡은 시설을 일부 수리할 생각으로 3,500만원을 계상했습니다. 민간자본이전이 4억5,000만원입니다. 경로당 개. 보수가 되겠습니다. 다음 여성복지입니다. 5억원으로써 일반운영비가 620만원입니다. 이 관계는 작년 수준으로 계상되었습니다. 377페이지 일반보상금도 1,400만원으로써 사회보장적수혜금과 각종 여성행사에 따른 행사실비보상금이 되겠습니다. 378페이지 민간이전입니다. 1,100만원 이 관계도 민간경상보조가 되겠습니다. 다음에 사업예산 4억7,600만원입니다. 일반보상금이 3억원 이 관계도 사회보장적수혜금으로써 모자가정지원, 부자가정지원 등 국비사업이 되겠습니다. 밑에 379페이지 민간이전 1억원이 국. 도비 사업으로써 민간여성 상담소 지원 등 민간에 대한 경상보조가 되겠습니다. 밑에 자체사업은 6,700만원으로써 사회단체보조금으로써 읍. 면. 동 자원봉사대 운영이 되겠습니다. 전년도 예산에 제로가 되어 있는데 전년도와 같은 수준이 되겠습니다. 목 변경으로써 제로로 되었습니다. 380페이지입니다. 민간행사보조위탁과 민간위탁금도 마찬가지입니다. 다음 아동청소년이 65억원입니다. 2억6,200만원이 증액이 되었는데 이 내용은 내년도에 지저분한 진주시내 어린이 놀이터에 대해 1억5,000만원을 들여서 전면적으로 보수를 할 계획입니다. 또 하나는 상봉서동에 푸른솔 중. 고등학교가 있는데 안전진단을 해 보니까 시설물이 위험해서 내년도에 9,000만원을 들여서 1층으로 새로 지을 계획으로 2억6,200만원이 증액되었습니다. 일반운영비는 470만원이 되겠습니다. 내용은 수용비와 운영수당 등이 되겠습니다. 다음 행사비지원입니다. 381페이지 일반보상금이 1억6,900만원으로 써 1억원이 늘어났습니다. 이 관계는 공립보육원 민간위탁 종사원 퇴직금이 1억원이 되겠습니다. 내년 2월 1일부터 공립시설을 민간위탁을 할 계획으로 추진하고 있습니다. 그 밑에 공익근무요원보상금입니다. 382페이지입니다. 행사실비보상금이 1,600만원으로써 작년 수준과 같은 행사실비보상금이 되겠습니다. 기타보상금은 1억4,300만원입니다. 1억원이 늘어난 것이 보육교사 퇴직금이 되겠습니다. 383페이지 민간이전 4,700만원 이 관계도 작년도 예산액이 제로가 되어있는데 이것도 목 변경이 되어서 그렇습니다. 작년과 같은 예산으로 편성했습니다. 다음 사업예산은 63억원입니다. 그 다음에 보조사업이 56억원으로써 2억3,100만원이 감이 되었는데 이 관계는 청소년 수련관 건립을 2001년에는 17억원, 내년도에는 15억원 해서 2억원의 차이가 났습니다. 다음 일반운영비가 700만원입니다. 일반보상금이 1억2,500만원입니다. 내용은 사회보장적수혜금으로 국. 도비 보조사업이고 기타보상금 국. 도비 보조사업으로써 내시에 따라서 편성했습니다. 민간이전이 3억9,720만원 이 내용도 385페이지에 민간경상보조, 사회단체보조금의 국. 도비 사업으로써 보조 내시액 그대로 편성했습니다. 다음 386페이지, 민간행사 보조위탁입니다. 2,200만원 이 관계도 전년도 예산이 제로가 되었는데 목 변경이 되어서 그렇습니다. 전년도 수준에서 편성되었습니다. 387페이지 시설비로 15억원입니다. 청소년 수련관 건립 잔액 15억원이 되겠습니다. 총 40억원 중에서 내년도 분 15억원이 되겠습니다. 자체사업은 6억9,000만원으로써 민간이전이 1억9,000만원입니다. 사회단체보조금이 8,500만원이 되겠습니다. 389페이지 민간행사보조위탁이 1억원입니다. 이 내용도 전년도 예산에 제로가 되어 있는데 목 변경이 되겠습니다. 전년도 수준으로 편성이 되었습니다. 389페이지 자치단체등이전입니다. 1억6,700만원이 되겠습니다. 이 내용은 결식학생 중식지원 사업이 되겠습니다. 5,200만원이 늘어났는데 이 내용은 학생들도 늘어나고 있는 추세에서 대상자 파악을 해 보니까 5,000만원이 늘어났습니다. 다음 시설비는 3억3,000만원이 되겠습니다. 이 내용은 공립 어린이 놀이터 정비 및 놀이기구 교체와 어린이 놀이공간 조성이 되겠습니다. 이 관계를 위원회에서 설명 드렸습니다만 사회산업위원회에서 삭감이 되었습니다. 저희들의 설명이 부족해서 위원들께서 정확하게 이해를 못하시고 삭감한 것으로 알고 있습니다. 내년 6월 6일은 진양호에서 행사를 할 계획으로 사업을 추진하고 있습니다. 내년 상반기 4월 정도 준공이 되면 기존 있는 충혼탑은 철거를 하고 그곳에 어린이 놀이공간 조성을 할 것으로 사업비를 올려 놓은 것입니다. 만약 즉시 철거가 안되면 송립공원 내 시설물이 우범지역으로 되고 시민들한테 원성이 있을 것으로 판단이 됩니다. 그래서 예결위에서 이 관계는 살려 주셨으면 좋겠습니다. 다음 푸른솔 중. 고등학교 개축이 되겠습니다. 9,000만원이 되겠습니다. 상봉서동이 되겠습니다. 다음은 자원봉사는 3,700만원이 되겠습니다. 390페이지입니다. 경상적경비가 2,300만원으로 일반운영비가330만원으로써 수용비와 공공요금 등 필요한 부분만 계상했습니다. 재료비가 600만원입니다. 다음 391페이지 일반보상금 1,400만원은 행사실비보상금과 기타보상금이 되겠습니다. 392페이지 사업예산은 1,300만원으로써 일반운영비가 160만원, 일반보상금이 220만원이고 민간이전이 1,000만원이 되겠습니다. 민간이전은 사회단체보조금으로써 자원봉사조직 활성화 지원에 따른 것이 되겠습니다. 이상으로 가정복지과 소관을 마치고 393페이지 여성회관이 되겠습니다. 여성회관 예산액은 6억3,900만원이 되겠습니다. 작년도에 비해서 3,700만원이 늘어났는데 경상적경비가 6억1,000만원으로 2,500만원이 증액되었습니다. 인건비 증액이 되겠습니다. 인건비는 관련 공무원들의 호봉이 늘어나니까 인건비가 상승이 되고 있습니다. 다음 394페이지부터 396페이지까지 인건비가 되겠습니다. 경상적경비는 3억2,900만원으로써 일반운영비가 7,700만원이 되겠습니다. 수용비와 본관, 분관 등의 운영에 필요한 운영비가 되겠습니다. 398페이지는 산출기초가 되겠습니다. 399페이지는 여비, 업추무추진비가 되겠습니다. 400페이지입니다. 복리후생비입니다. 401페이지 재료비가 240만원으로써 작년과 같은 교육실습 재료가 되겠습니다. 일반보상금은 1억3,200만원으로써 1,600만원이 늘어났는데 이 관계는 수강생이 늘어났기 때문에 강사수당이 늘어났습니다. 402페이지, 행사실비보상금과 기타보상금 입니다. 403페이지는 사업예산으로써 2,900만원이 되겠습니다. 보조사업이 1,200만원입니다. 404페이지 일반보상금이 1,200만원으로써 건전생활 취미활동 강사료 지원이 도비사업으로 추진이 되겠습니다. 자체사업은 1,700만원으로써 출입문 교체 공사입니다. 이것은 문산 분관이 되겠습니다. 문산 분관 출입문이 고장나서 제대로 닫히지 않고 있습니다. 각종 사고의 우려가 있기 때문에 출입문 교체를 할 생각으로 사업비를 올렸습니다. 문산 운동장 옆에 분관이 되겠습니다. 그 다음 자산취득비가 1,000만원입니다. 진공청소기와 마이크, 미용실 샴퓨대와 에어컨이 없는 방이 일부 있습니다. 그래서 1,000만원을 계상했습니다. 이상으로 여성회관을 마치고 다음은 특별회계가 되겠습니다. 752페이지 의료보호기금 특별회계가 되겠습니다. 총 예산 10억원이 되겠습니다. 세외수입이 10억원으로 경상적 세외수입이 50만원, 임시적 세외수입이 10억원, 이 내용은 기타회계 전입금이 10억원으로써 의료보호비 국. 도비 보조사업으로써 시비를 6% 부담하도록 되어 있습니다. 6%분이 10억원이 되겠습니다. 융자금 원금수입, 잡수입, 과년도수입 등으로 편성되어 있습니다. 753페이지, 보조금이 되겠습니다. 보조금이 88억원이 줄었는데 금년까지는 국비가 시로 내려와서 시에게 직접지불을 했는데 내년부터는 도에서 편성되어 도에서 국민건강관리공단으로 돈을 주어서 지급하도록 되어있습니다. 내년부터는 시 예산이 편성 안되기 때문에 88억원이 감이 되었습니다. 다음 754페이지입니다. 사회개발비입니다. 세출이 되겠습니다. 10억원으로써 70억원이 감이 되어있는 것은 조금 전에 말씀 드린 그 내용입니다. 시에서 편성 된 것은 저희들이 부담할 6%만 부담하도록 되어 있습니다. 그리고 일반운영비와 여비, 융자금, 예비비등에 기타에 있어서 자치단체등이전에 자치단체간 부담금 10억원인데 시비부담금이 되겠습니다. 다음은 766페이지 저소득 주민생활 안정자금관리 특별회계가 되겠습니다. 세외수입이 4억7,600만원으로 총 예산이 4억7,600만원이 되겠습니다. 이 세입도 이자수입과 순세계잉여금, 융자금 원금수입 등으로 구성되어 있습니다. 다음 768페이지입니다. 세출에 있어서는 이 내용 전체가 융자금으로써 편성되어 있습니다. 생활안정자금융자금으로써 1세대 당 1,000만원을 융자해 주고 있습니다. 다음은 804페이지입니다. 계속비 사업조서가 되겠습니다. 저희들 소관으로써는 804페이지 초전 쓰레기 매립장 이전공사로써 당초는 63억원인데 80억원으로 증액되었습니다. 이 관계는 당초 설계에 지하 부분이 없었는데 지하 부분을 포함시킴으로 해서 사업비가 늘어났습니다. 805페이지입니다. 청소년 수련관 건립은 총 사업비는 변경이 없고 2001년도 집행에서 변경이 왔습니다. 이 관계는 저희들이 절차상 문제로 착공이 지연됨으로 인해서 당초 계획과 조금 수정이 되었습니다. 806페이지, 화장장 및 납골당 건립도 총 예산은 변동이 없는데 집행액 조정에 있어서 수정을 했습니다. 장애인종합복지관 건립도 총 예산에는 변경이 없습니다. 집행관계에서 조금 수정이 되겠습니다. 그 다음에 807페이지, 남강 오염하천 정화사업 이 관계는 사업비가 연차별로 변동이 왔기 때문에 조정했습니다. 이상으로 사회환경국 소관의 예산 제안설명을 마치겠습니다.